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VAT税务相关问题

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跨境税务服务专家,专注于欧洲各国VAT注册与申报问题。 QQ:1227484577
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深圳聚德VAT 发表于 2019-5-7 18:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小编整合了有关VAT的问题,一为VAT基础知识问题解答,二为深度延展性问题的解读。希望对各位对于VAT的进一步深度解读以及如何布局多国VAT有所帮助。
7 I# u/ N3 z5 L! w, m1. 卖家不缴纳增值税会产生什么后果?6 i5 w7 P* |+ C, G. K8 w; v# |
卖家需要真实、及时、准确申报税务。如果故意延误、虚假或者错误申报,都可能存在以下的风险。9 ~/ k. K2 s$ d6 p5 ~$ u
A)货物被查封/ J( {7 a9 ]6 u" ~
B)店铺被关闭
: |: C, G" N# I% JC)罚款
& v! k% K% g" w9 J' o2. VAT申报周期是多长?  v7 h) M' b! u. ^6 c, Y" m1 C
卖家需要在申报期间满后一个月内完成申报及缴纳税款工作。2 a$ ?+ I9 Y. X" g/ ?/ }# o
A)第一个申报期" R0 B& D( ~* g. i
卖家在收到英国VAT号码之后,在HMRC的信件里会说明第一个申报期,卖家需要留意第一个申报期的时间。: W2 @) t9 t  b/ \8 W
一般而言,如果卖家在5月21日取得VAT号码,则第一个申报期则是5月21日-6月30日。卖家需要在6月1日-6月30日之间,把5月21日-6月30日的交易如实申报并缴纳相应的税款。
# `/ C1 D* C* a" k/ x+ mB)后续申报期1 o) r( k) }2 Q6 @9 n' x$ U
第一个申报期之后,则为正常的申报期,三个月为一个周期。
/ P. c, W+ D3 c$ Q, [3. 是否可以使用其他企业的VAT号码?
, R/ e' x# u3 |每一个增值税VAT号码都是唯一的,每一个企业都应当申请真实有效的VAT号码。% ^& F( B: T0 b$ M5 G  r
4. 小规模的企业是否可以不注册VAT?2 i& |1 l' m  c; W# T
凡是从事跨国电子商务交易卖家,选择英国仓储服务,无论规模大小,都需要考虑英国VAT的影响,都要依法注册并按时申报缴纳VAT;
& t; ~$ R6 w/ A: _$ |从平台的角度来看,2019年4月,亚马逊又要求法国、意大利、西班牙卖家在2019年6月30日前将其增值税税号上传至平台。因此,又确保店铺的安全性,无论企业规模大小,注册VAT都是确保万无一失的做法。+ J% t* F) A. }
5. 注册了英国VAT,是否拥有在英国银行账户?7 I4 F' x9 l% B$ Q" _
英国VAT注册后,申请人会获得英国VAT及英国 EORI海关号信息;
2 w( L, G' d4 D9 z: _6 _英国银行账号需要以英国公司身份才能开通,与税号并不关联。8 u( {' a% J5 X5 {' m) R3 t
6. 什么是EORI?
/ s9 T5 e1 R) F' P7 g2 a# c$ QEORI(Economic Operator Registration and Identification),该号码是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口生意的个人/企业必备的一个登记号。无论有无VAT号, 卖家要以进口方的名义进口货物到英国,并在之后进行进口税(IMPROT VAT)的退税(仅对有VAT号的商家),就必须要向海关提交EORI号码。
0 C/ P! y5 ]# L# K( }, p& P  v' K- C7. VAT和EORI有什么关系?
$ M: W5 A" y( ]( Z. k5 s/ fVAT是增值税号码,通常入关需要EORI号码,如果经济实体已经拥有VAT号码,则要在海关激活成为EORI号码,通常为9位增值税号码前面加GB,后面加000。在没有VAT的情况下也可以申请EORI号码,但是需要和第一票货物的信息一起申请。
' o7 y; y0 M& B9 o# G8. 如果公司名称更改,是否还可以使用已有的VAT税号?% ]6 W7 @1 `4 I( a$ U/ w
A) 若只是更改了名称,公司证书代码不变,可继续使用该VAT号码。只需要提供新的公司名称以及营业执照,让代理通知英国税局进行信息修改即可。# l& M& q) c0 X5 c6 W0 z* v
B) 若是重新注册了新公司,公司证书代码已经改变,则需要注册新的VAT税号。
5 U, M# E/ C! ^9 j: B9. 注册VAT税号后,客户销售很低,每个季度零申报,是否有影响?是否可以不交税?
; U  ?1 {, i- {% yA)注册VAT后,即使没有销售额,也需要每季度定期做税务申报,可自行申报或选择代理代为申报;
& h: z/ |7 G' \5 d: K/ {8 kB)没有销售额,当期也没有进口清关,做零申报;7 E0 E% a+ H  D% X3 y; u
C)没有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单,非零申报,有退税;
* C9 g5 p# P4 C. t( FD)有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单,非零申报,进口税金单可抵扣。
& D) H& X' D+ r: D, T$ x进>销,有退税;进<销,需补缴抵扣多出的销售税;! e) _8 s2 Q0 L  M3 a# U0 z0 q$ Q7 F
E)有销售额,当期无进口清关,或有进口清关,但无进口税金单产生,做零申报,并缴纳销售税;
# W+ Z% i8 O8 _: P( ]" lF)申报后需要缴纳一定税费,需要在申报回执下来后7个工作日内缴税完成。若延迟纳税,HMRC会在延迟起起按当期税额的3%计算日利息,超过30天后HMRC将出示法庭信件,后果严重则会对纳税人进行起诉。
: v8 h, t  [- a1 i+ e' Z- R10. 英国VAT能否在德国和法国等欧盟国家清关?
, a$ f$ u0 w% J, ?$ |5 f通常处理方法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家。以英国为基地发送货物到其他欧盟国家,分为以下两种情况:7 s- n# d/ d; n* i2 |. h* c9 Q( Y
A)货物转移1 D% x. Y! Z& ~7 s1 n7 C- A
必须要在当地进行重复增值税务登记;
1 ~- H) P  x6 d" X! dB)距离销售% Y/ F9 _: X. e
销售行为在欧盟地区发生,可享受免税直发,但要参考不同国家限额。以德国为例,每年上限为100,000欧元。2 X* \  E( ]1 l) w
11. 如若产品在英国,产品卖到了法国等其他国家,如何退VAT税以及如何缴纳?
* J& }; F1 X  e9 f/ s' n是否在英国缴税,取决于产品是否在英国发出并卖出去。0 v& A$ [4 ^0 @2 H$ X( w
如果产品是在英国销往法国,卖往法国的销售也是在英国申报,若卖往法国的销售额超过远程销售的限额,则需要在法国申请税号,进行缴税。
+ `) M) _) `  c+ [5 J" Z1 M; m: u关于退税,如果季度税务申报的销项增值税比进项增值税少,则为净退税情况,可申请转回英国的银行账户或者税局提供支票。; w2 u. u; G& e/ j+ D; f
12. 如果拥有VAT号码,未进行申报将会有什么后果?, U5 _+ Y" N8 S! S3 f2 `/ o, S
对下次进关形成一定的风险;
$ X6 x7 W* `0 D$ ~+ c, t9 z如果税局反应速度快,将查封企业库存,追究法律责任。
  f7 _( `, W( @; U13. 是否应当补缴VAT申请之前应当缴纳的VAT税?* }5 q$ ^4 r) B$ p3 Y; e5 `# V
在申请英国VAT时,应当向英国税务部门披露其所需的信息,并按照英国税务部门要求,及时向其缴纳VAT申请之前符合其VAT增值税规定的应缴税税额。0 I0 u& @4 k- l: p

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